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共青團金華市委2018年部門預算

發布日期: 2018-05-04 10:42


  共青團金華市委2018年部門預算

  一、共青團金華市委概況

  (一)主要職能

  1。領導全市共青團工作,保持和增強共青團的政治性、先進性、群眾性;領導全市青聯、學聯和少先隊工作,依法依規指導和聯系全市性青少年社團組織。

  2。參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;參與監督有關青少年事務法律、法規的制定和執行,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

  3。教育、引導全市團員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟,貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線,踐行社會主義核心價值觀,不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎,努力為黨輸送新鮮血液;調查青少年思想動態和青少年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策。

  4.堅持黨建帶團建,提高團建的科學化水平,鞏固團建工作基礎,擴大團的組織覆蓋;加強團的社會聯絡工作,充分發揮黨聯系青年的橋梁和紐帶作用。

  5。關心青少年的工作、學習、生活,圍繞青少年所急、黨政所需、共青團所能,切實服務青少年;積極維護青少年合法權益,有效預防青少年犯罪;協助政府教育部門組織大中小學學生開展各具特色的教育和活動,維護學校穩定和社會安定團結。

  6.加強網上共青團建設,綜合運用互聯網新技術實現對青少年的有效服務、聯系和凝聚,加強對青少年的網上宣傳教育,開展網絡文明志愿行動,弘揚網上主旋律。

  7。適應金華經濟、政治、文化、社會、生態建設的需要,組織開展形式多樣、適合青年特點的活動和工作,充分發揮青年的生力軍和突擊隊作用。

  8.會同有關部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,負責國(境)內外、省內外、市內外青少年友好交流工作,負責全市青年統戰、民族、宗教工作,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護、促進祖國統一和民族團結。

  9.承擔市委、市政府交辦的其他有關工作。

  (二)部門預算單位構成

  從預算單位構成看,共青團金華市委部門預算包括:團市委本級預算、下屬金華市青少年宮預算。

  二、共青團金華市委2018年部門預算安排情況說明

  (一)收支預算的總體安排情況

  按照綜合預算的原則,共青團金華市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、財政專戶管理的資金、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出 358.68萬元、文化體育與傳媒支出 2182.52萬元、社會保障和就業支出82.56萬元、醫療衛生與計劃生育支出27.63萬元、住房保障支出64.73萬元、其他支出21.89萬元。共青團金華市委2018年收支總預算2738.01萬元。

  (二)收入預算總體安排情況

  共青團金華市委2018年收入預算2738.01萬元,其中:一般公共預算撥款收入719.46萬元,占26.3%;財政專戶管理的資金1847.17萬元,占67.5%;上年結轉 171.38萬元,占6.2%。

  (三)支出預算總體安排情況

  共青團金華市委2018年支出預算2738.01萬元。

  1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出 358.68萬元、文化體育與傳媒支出 2182.52萬元、社會保障和就業支出82.56萬元、醫療衛生與計劃生育支出27.63元、住房保障支出64.73萬元、其他支出21.89萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出762.86萬元,日常公用支出89.55萬元,項目支出1885.60萬元。

  (四)財政撥款收支預算的總體情況

  共青團金華市委2018年財政撥款收支總預算719.46萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入719.46萬元。支出包括:一般公共服務支出324.07萬元,文化體育與傳媒支出295.47萬元,社會保障和就業支出42.60萬元,醫療衛生與計劃生育支出27.63萬元,住房保障支出29.69萬元。

  (五)一般公共預算當年撥款情況說明

  1。 一般公共預算當年撥款規模變化情況共青團金華市委2018年一般公共預算當年撥款719.46萬元,比2017年執行數減少82.98萬元,主要是2017年度團代會、青聯聯合會五年換屆專項經費減少所致。

  2。 一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出324.07萬元,占45.0%;社會保障和就業支出42.60萬元,占5.9%;住房保障支出29.68萬元,占4.1%;醫療衛生與計劃生育支出27.63元,占3.8%;文化體育與傳媒支出295.47萬元,占41.2%。

  3。 一般公共預算當年撥款具體使用情況

  (1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(群眾團體事務)(項)事務205.07萬元,主要用于基本支出。

  (2)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)事務119.00萬元,主要用于項目支出。

  (3)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)事務295.47萬元,主要用于基本支出。

  (4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務18.21萬元,主要用于基本支出。

  (5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務23.27萬元,主要用于基本支出。

  (6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)事務1.13萬元,主要用于基本支出。

  (7)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務8.65萬元,主要用于基本支出。

  (8)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)事務18.98萬元,主要用于基本支出。

  (9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務29.68萬元,主要用于基本支出。

  (六)一般公共預算基本支出情況說明

  共青團金華市委2018年一般公共預算基本支出600.45萬元,其中:人員經費562.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費37.53萬元,主要包括辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  (七)政府性基金預算當年撥款情況

  共青團金華市委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (八)2018年 “三公”經費預算情況

  1。因公出國(境)費用:共青團金華市委2018年沒有安排的因公出國計劃。

  2。公務接待費:2018年安排公務接待費預算4萬元,比上年預算數下降33.3%。主要用于按規定開支的各類公務接待工作等支出。減少的主要原因是勁量通過網絡等現代化手段等聯系業務工作,減少經費的支出。

  3。公務用車購置及運行維護費:2018年安排公務用車購置及運行維護費預算8.16萬元。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出8.16萬元,主要用于各項公務活動等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與去年持平。

  (九)其它重要事項的情況說明

  1.機關運行經費

  共青團金華市委本級、金華市青少年宮事業單位2018年的機關運行經費財政撥款預算205.07萬元。

  2。政府采購情況

  共青團金華市委所屬各預算單位2018年政府采購預算總額274.21萬元,其中:政府采購貨物預算225.21萬元、政府采購工程預算49.00萬元、政府采購服務預算0萬元。

  3。國有資產占有使用情況

  截至2017年12月31日,共青團金華市委所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備 0臺(套)。   

  2018年部門預算安排購置車輛0輛;預算安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  4.績效目標設置情況

  2018年共青團金華市委通用類和專用類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款119.00萬元。

  三、名詞解釋

  1。財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2。財政專戶管理的資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

  3。 其他收入:預算單位在“一般公共預算”、“政府性基金”、“財政專戶管理的資金”等之外取得的各項收入(含上級補助收入)。

  4。單位結余:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的一般結余、事業基金、專用基金和專項結余等彌補本年收支缺口的資金。

  5。上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  8。 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(群眾團體事務)(項)事務:指反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織(包括中華青年聯合會)等方面的支出。

  9。 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)事務:指反映除上述項目發外其他用于群眾團體事務方面的支出。

  10。 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)事務:反映財政相關科目名稱以外的其他文化體育與傳媒支出。

  11。社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  12。 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

  13。 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)事務:反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

  14。醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療保險經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  15。醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)事務:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

  16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

  共青團金華市委

  2018年4月28日

 

2018金華市直部門收支預算總表    
單位:共青團金華市委     單位:元
         
           當年預算     當年預算
一、一般公共預算撥款 7194561.52 一、基本支出 8524090.03
二、政府性基金預算撥款 0    人員支出 7628600.33
三、財政專戶管理的非稅收入 18471656.51    日常公用支出 895489.7
其中:單位非稅收入 3742128 二、項目支出 18856001.7
      地方政府授權財政監管的資金 14729528.51     通用項目支出 15747051.7
      專項資金 0     專用項目支出 3108950
四、政府專項資金 0    
五、單位資金 0    
其中:上級補助收入 0    
      其他收入 0    
       
本年收入合計 25666218.03 本年支出合計 27380091.73
六、單位結余 0 三、對附屬單位補助支出  
其中:事業基金 0 四、上繳上級支出  
      專項結余 0    
七、上年結轉(國庫集中支付權責發生制結轉) 1713873.7    
其中:一般公共預算結轉 346098.7    
     政府性基金預算結轉 218825    
     非稅資金結轉 1148950    
     政府專項資金結轉 0    
       
    27380091.73     27380091.73

 

2018年金華市直部門收入預算總表
 
單位:共青團金華市委                 單位:元
部門(單位)名稱 合計 財政撥款 財政專戶管理的資金 政府專項資金 單位資金 單位結余 上年結轉
小計 一般公共預算 政府性基金預算
合計 27,380,091.73  7,194,561.52  7,194,561.52  0.00  18,471,656.51  0.00  0.00  0.00  1,713,873.70 
  509團市委 27,380,091.73  7,194,561.52  7,194,561.52  0.00  18,471,656.51  0.00  0.00  0.00  1,713,873.70 
   509001青年團金華市委 4,178,628.64  3,832,529.94  3,832,529.94  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  346,098.70 
   509002金華市青少年宮 23,201,463.09  3,362,031.58  3,362,031.58  0.00  18,471,656.51  0.00  0.00  0.00  1,367,775.00 

 

2018年金華市直部門支出預算總表
單位:共青團金華市委                       單位:元
單位編碼&名稱 項目明細 總計 基本支出 項目支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
小計 人員支出 日常公用支出  小計 通用項目 專用項目
合計         27,380,091.73  8,524,090.03  7,628,600.33  895,489.70  18,856,001.70  15,747,051.70  3,108,950.00     
  509團市委         27,380,091.73  8,524,090.03  7,628,600.33  895,489.70  18,856,001.70  15,747,051.70  3,108,950.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出       3,586,829.31  2,050,730.61  1,675,405.47  375,325.14  1,536,098.70  1,136,098.70  400,000.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務     3,586,829.31  2,050,730.61  1,675,405.47  375,325.14  1,536,098.70  1,136,098.70  400,000.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012901行政運行(群眾團體事務)   2,050,730.61  2,050,730.61  1,675,405.47  375,325.14  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012901行政運行(群眾團體事務) 基本支出 2,050,730.61  2,050,730.61  1,675,405.47  375,325.14  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012999其他群眾團體事務支出   1,536,098.70  0.00  0.00  0.00  1,536,098.70  1,136,098.70  400,000.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012999其他群眾團體事務支出 "青年之聲"互動社交平臺建設 40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00  40,000.00  0.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012999其他群眾團體事務支出 “五四”系列活動、雙爭比武活動專項經費 60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00  60,000.00  0.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012999其他群眾團體事務支出 編制金華市中長期青年發展規劃(2018) 100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00  100,000.00  0.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012999其他群眾團體事務支出 共青團金華市委微信建設 40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00  40,000.00  0.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012999其他群眾團體事務支出 金華市青年聯合會六屆一次全體會議 346,098.70  0.00  0.00  0.00  346,098.70  346,098.70  0.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012999其他群眾團體事務支出 金華市直機關團委專項經費 50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00  50,000.00  0.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012999其他群眾團體事務支出 青聯、學聯、未保委、青博聯專項工作經費 90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00  90,000.00  0.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012999其他群眾團體事務支出 青年志愿者、少先隊活動經費 150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00  150,000.00  0.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012999其他群眾團體事務支出 全市共青團干部培訓經費 110,000.00  0.00  0.00  0.00  110,000.00  110,000.00  0.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012999其他群眾團體事務支出 人才專項-青年創業創新大賽、論壇專項經費 400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00  0.00  400,000.00     
   509001青年團金華市委 201一般公共服務支出 20129群眾團體事務 2012999其他群眾團體事務支出 預防青少年犯罪活動專項經費 150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00  150,000.00  0.00     
   509001青年團金華市委 208社會保障和就業支出       254,907.80  254,907.80  254,907.80  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 208社會保障和就業支出 20805行政事業單位離退休     254,907.80  254,907.80  254,907.80  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 208社會保障和就業支出 20805行政事業單位離退休 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出   182,077.00  182,077.00  182,077.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 208社會保障和就業支出 20805行政事業單位離退休 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出 基本支出 182,077.00  182,077.00  182,077.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 208社會保障和就業支出 20805行政事業單位離退休 2080506機關事業單位職業年金繳費支出   72,830.80  72,830.80  72,830.80  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 208社會保障和就業支出 20805行政事業單位離退休 2080506機關事業單位職業年金繳費支出 基本支出 72,830.80  72,830.80  72,830.80  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 210醫療衛生與計劃生育支出       86,486.56  86,486.56  86,486.56  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 210醫療衛生與計劃生育支出 21011行政事業單位醫療     86,486.56  86,486.56  86,486.56  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 210醫療衛生與計劃生育支出 21011行政事業單位醫療 2101101行政單位醫療   86,486.56  86,486.56  86,486.56  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 210醫療衛生與計劃生育支出 21011行政事業單位醫療 2101101行政單位醫療 基本支出 86,486.56  86,486.56  86,486.56  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 221住房保障支出       250,404.97  250,404.97  250,404.97  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 221住房保障支出 22102住房改革支出     250,404.97  250,404.97  250,404.97  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公積金   250,404.97  250,404.97  250,404.97  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年團金華市委 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公積金 基本支出 250,404.97  250,404.97  250,404.97  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 207文化體育與傳媒支出       21,825,239.37  4,724,161.37  4,203,996.81  520,164.56  17,101,078.00  14,392,128.00  2,708,950.00     
   509002金華市青少年宮 207文化體育與傳媒支出 20799其他文化體育與傳媒支出     21,825,239.37  4,724,161.37  4,203,996.81  520,164.56  17,101,078.00  14,392,128.00  2,708,950.00     
   509002金華市青少年宮 207文化體育與傳媒支出 20799其他文化體育與傳媒支出 2079999其他文化體育與傳媒支出   21,825,239.37  4,724,161.37  4,203,996.81  520,164.56  17,101,078.00  14,392,128.00  2,708,950.00     
   509002金華市青少年宮 207文化體育與傳媒支出 20799其他文化體育與傳媒支出 2079999其他文化體育與傳媒支出 各項公益、宣傳、體育活動經費 1,500,000.00  0.00  0.00  0.00  1,500,000.00  1,500,000.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 207文化體育與傳媒支出 20799其他文化體育與傳媒支出 2079999其他文化體育與傳媒支出 公益性體驗館運行經費 650,000.00  0.00  0.00  0.00  650,000.00  650,000.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 207文化體育與傳媒支出 20799其他文化體育與傳媒支出 2079999其他文化體育與傳媒支出 活動樓功能提升項目 772,950.00  0.00  0.00  0.00  772,950.00  0.00  772,950.00     
   509002金華市青少年宮 207文化體育與傳媒支出 20799其他文化體育與傳媒支出 2079999其他文化體育與傳媒支出 基本支出 4,724,161.37  4,724,161.37  4,203,996.81  520,164.56  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 207文化體育與傳媒支出 20799其他文化體育與傳媒支出 2079999其他文化體育與傳媒支出 教室裝修 490,000.00  0.00  0.00  0.00  490,000.00  490,000.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 207文化體育與傳媒支出 20799其他文化體育與傳媒支出 2079999其他文化體育與傳媒支出 教學更新設備購置及功能提升 2,252,128.00  0.00  0.00  0.00  2,252,128.00  2,252,128.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 207文化體育與傳媒支出 20799其他文化體育與傳媒支出 2079999其他文化體育與傳媒支出 金華市青少年美術中心 1,236,000.00  0.00  0.00  0.00  1,236,000.00  0.00  1,236,000.00     
   509002金華市青少年宮 207文化體育與傳媒支出 20799其他文化體育與傳媒支出 2079999其他文化體育與傳媒支出 培訓業務項目 9,500,000.00  0.00  0.00  0.00  9,500,000.00  9,500,000.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 207文化體育與傳媒支出 20799其他文化體育與傳媒支出 2079999其他文化體育與傳媒支出 項目設計、功能提升改造及物業維修 200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00  0.00  200,000.00     
   509002金華市青少年宮 207文化體育與傳媒支出 20799其他文化體育與傳媒支出 2079999其他文化體育與傳媒支出 綜合樓電梯安裝 500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00  0.00  500,000.00     
   509002金華市青少年宮 208社會保障和就業支出       570,712.85  570,712.85  570,712.85  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 208社會保障和就業支出 20805行政事業單位離退休     570,712.85  570,712.85  570,712.85  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 208社會保障和就業支出 20805行政事業單位離退休 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出   399,576.00  399,576.00  399,576.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 208社會保障和就業支出 20805行政事業單位離退休 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出 基本支出 399,576.00  399,576.00  399,576.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 208社會保障和就業支出 20805行政事業單位離退休 2080506機關事業單位職業年金繳費支出   159,830.39  159,830.39  159,830.39  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 208社會保障和就業支出 20805行政事業單位離退休 2080506機關事業單位職業年金繳費支出 基本支出 159,830.39  159,830.39  159,830.39  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 208社會保障和就業支出 20805行政事業單位離退休 2080599其他行政事業單位離退休支出   11,306.46  11,306.46  11,306.46  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 208社會保障和就業支出 20805行政事業單位離退休 2080599其他行政事業單位離退休支出 基本支出 11,306.46  11,306.46  11,306.46  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 210醫療衛生與計劃生育支出       189,798.61  189,798.61  189,798.61  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 210醫療衛生與計劃生育支出 21011行政事業單位醫療     189,798.61  189,798.61  189,798.61  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 210醫療衛生與計劃生育支出 21011行政事業單位醫療 2101102事業單位醫療   189,798.61  189,798.61  189,798.61  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 210醫療衛生與計劃生育支出 21011行政事業單位醫療 2101102事業單位醫療 基本支出 189,798.61  189,798.61  189,798.61  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 221住房保障支出       396,887.26  396,887.26  396,887.26  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 221住房保障支出 22102住房改革支出     396,887.26  396,887.26  396,887.26  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公積金   396,887.26  396,887.26  396,887.26  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公積金 基本支出 396,887.26  396,887.26  396,887.26  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 229其他支出       218,825.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00  218,825.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 229其他支出 22960彩票公益金安排的支出     218,825.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00  218,825.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 229其他支出 22960彩票公益金安排的支出 2296004用于教育事業的彩票公益金支出   218,825.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00  218,825.00  0.00     
   509002金華市青少年宮 229其他支出 22960彩票公益金安排的支出 2296004用于教育事業的彩票公益金支出 未成年人校外活動場所教師隊伍建設補助資金 218,825.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00  218,825.00  0.00     

 

2018年金華市本級部門財政撥款收支預算表
單位:共青團金華市委         單位:元
         
           預算數     合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算撥款 7194561.52 一、 一般公共服務支出 3240730.61 3240730.61 0
二、政府性基金預算撥款 0 二、外交支出 0 0 0
    三、國防支出 0 0 0
    四、公共安全支出 0 0 0
    五、教育支出 0 0 0
    六、科學技術支出 0 0 0
    七、文化體育與傳媒支出 2954696.81 2954696.81 0
    八、社會保障和就業支出 426044.65 426044.65 0
    九、社會保險基金支出 0 0 0
    十、醫療衛生與計劃生育支出 276285.17 276285.17 0
    十一、節能環保支出 0 0 0
    十二、城鄉社區支出 0 0 0
    十三、農林水支出 0 0 0
    十四、交通運輸支出 0 0 0
    十五、資源勘探信息等支出 0 0 0
    十六、商業服務業等支出 0 0 0
    十七、金融支出 0 0 0
    十八、援助其他地區支出 0 0 0
    十九、國土海洋氣象等支出 0 0 0
    二十、住房保障支出 296804.28 296804.28 0
    二十一、糧油物資儲備支出 0 0 0
    二十二、國有資本經營預算支出 0 0 0
    二十三、預備費 0 0 0
    二十四、其他支出 0 0 0
    二十五、轉移性支出 0 0 0
    二十六、債務還本支出 0 0 0
    二十七、債務付息支出 0 0 0
    二十八、債務發行費用支出 0 0 0
           
收入總計 7194561.52 本年支出合計 7194561.52 7194561.52 0

 

2018年金華市本級部門一般公共預算支出預算表
單位:共青團金華市委               單位:元
功能科目編碼 科目名稱 總計 基本支出 項目支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
        7,194,561.52  6,004,561.52  1,190,000.00     
201一般公共服務支出       3,240,730.61  2,050,730.61  1,190,000.00     
201一般公共服務支出 29群眾團體事務     3,240,730.61  2,050,730.61  1,190,000.00     
201一般公共服務支出 29群眾團體事務 01行政運行(群眾團體事務) 2012901行政運行(群眾團體事務) 2,050,730.61  2,050,730.61  0.00     
201一般公共服務支出 29群眾團體事務 99其他群眾團體事務支出 2012999其他群眾團體事務支出 1,190,000.00  0.00  1,190,000.00     
207文化體育與傳媒支出       2,954,696.81  2,954,696.81  0.00     
207文化體育與傳媒支出 99其他文化體育與傳媒支出     2,954,696.81  2,954,696.81  0.00     
207文化體育與傳媒支出 99其他文化體育與傳媒支出 99其他文化體育與傳媒支出 2079999其他文化體育與傳媒支出 2,954,696.81  2,954,696.81  0.00     
208社會保障和就業支出       426,044.65  426,044.65  0.00     
208社會保障和就業支出 05行政事業單位離退休     426,044.65  426,044.65  0.00     
208社會保障和就業支出 05行政事業單位離退休 05機關事業單位基本養老保險繳費支出 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出 182,077.00  182,077.00  0.00     
208社會保障和就業支出 05行政事業單位離退休 06機關事業單位職業年金繳費支出 2080506機關事業單位職業年金繳費支出 232,661.19  232,661.19  0.00     
208社會保障和就業支出 05行政事業單位離退休 99其他行政事業單位離退休支出 2080599其他行政事業單位離退休支出 11,306.46  11,306.46  0.00     
210醫療衛生與計劃生育支出       276,285.17  276,285.17  0.00     
210醫療衛生與計劃生育支出 11行政事業單位醫療     276,285.17  276,285.17  0.00     
210醫療衛生與計劃生育支出 11行政事業單位醫療 01行政單位醫療 2101101行政單位醫療 86,486.56  86,486.56  0.00     
210醫療衛生與計劃生育支出 11行政事業單位醫療 02事業單位醫療 2101102事業單位醫療 189,798.61  189,798.61  0.00     
221住房保障支出       296,804.28  296,804.28  0.00     
221住房保障支出 02住房改革支出     296,804.28  296,804.28  0.00     
221住房保障支出 02住房改革支出 01住房公積金 2210201住房公積金 296,804.28  296,804.28  0.00     
229其他支出       0.00  0.00  0.00     
229其他支出 60彩票公益金安排的支出     0.00  0.00  0.00     
229其他支出 60彩票公益金安排的支出 04用于教育事業的彩票公益金支出 2296004用于教育事業的彩票公益金支出 0.00  0.00  0.00     

 

2018年金華市本級部門一般公共預算基本支出預算表
單位:共青團金華市委           單位:元
經濟科目編碼 科目名稱 總計 基本支出預算
合計 人員支出 日常公用支出
合計     6,004,561.52  6,004,561.52  5,629,236.38  375,325.14 
301工資福利支出 01基本工資 30101基本工資 1,218,876.00  1,218,876.00  1,218,876.00  0.00 
301工資福利支出 02津貼補貼 30102津貼補貼 1,308,960.00  1,308,960.00  1,308,960.00  0.00 
301工資福利支出 03獎金 30103獎金 1,111,432.50  1,111,432.50  1,111,432.50  0.00 
301工資福利支出 07績效工資 30107績效工資 369,600.00  369,600.00  369,600.00  0.00 
301工資福利支出 08機關事業單位基本養老保險繳費 30108機關事業單位基本養老保險繳費 182,077.00  182,077.00  182,077.00  0.00 
301工資福利支出 09職業年金繳費 30109職業年金繳費 232,661.19  232,661.19  232,661.19  0.00 
301工資福利支出 10職工基本醫療保險繳費 30110職工基本醫療保險繳費 218,119.86  218,119.86  218,119.86  0.00 
301工資福利支出 11公務員醫療補助繳費 30111公務員醫療補助繳費 63,760.97  63,760.97  63,760.97  0.00 
301工資福利支出 12其他社會保障繳費 30112其他社會保障繳費 35,784.74  35,784.74  35,784.74  0.00 
301工資福利支出 13住房公積金 30113住房公積金 296,804.28  296,804.28  296,804.28  0.00 
301工資福利支出 99其他工資福利支出 30199其他工資福利支出 557,969.04  557,969.04  557,969.04  0.00 
302商品和服務支出 01辦公費 30201辦公費 10,000.00  10,000.00  0.00  10,000.00 
302商品和服務支出 05水費 30205水費 0.00  0.00  0.00  0.00 
302商品和服務支出 06電費 30206電費 0.00  0.00  0.00  0.00 
302商品和服務支出 07郵電費 30207郵電費 15,000.00  15,000.00  0.00  15,000.00 
302商品和服務支出 11差旅費 30211差旅費 15,000.00  15,000.00  0.00  15,000.00 
302商品和服務支出 12因公出國(境)費用 30212因公出國(境)費用 0.00  0.00  0.00  0.00 
302商品和服務支出 17公務接待費 30217公務接待費 30,000.00  30,000.00  0.00  30,000.00 
302商品和服務支出 18專用材料費 30218專用材料費 0.00  0.00  0.00  0.00 
302商品和服務支出 27委托業務費 30227委托業務費 0.00  0.00  0.00  0.00 
302商品和服務支出 28工會經費 30228工會經費 28,462.61  28,462.61  0.00  28,462.61 
302商品和服務支出 29福利費 30229福利費 71,156.53  71,156.53  0.00  71,156.53 
302商品和服務支出 31公務用車運行維護費 30231公務用車運行維護費 20,000.00  20,000.00  0.00  20,000.00 
302商品和服務支出 39其他交通費用 30239其他交通費用 101,706.00  101,706.00  0.00  101,706.00 
302商品和服務支出 99其他商品和服務支出 30299其他商品和服務支出 84,000.00  84,000.00  0.00  84,000.00 
303對個人和家庭的補助 02退休費 30302退休費 2,830.80  2,830.80  2,830.80  0.00 
303對個人和家庭的補助 05生活補助 30305生活補助 27,480.00  27,480.00  27,480.00  0.00 
303對個人和家庭的補助 08助學金 30308助學金 0.00  0.00  0.00  0.00 
303對個人和家庭的補助 99其他對個人和家庭的補助 30399其他對個人和家庭的補助 2,880.00  2,880.00  2,880.00  0.00 

 

2018年金華市直部門政府性基金預算支出表
查詢條件:            
單位:共青團金華市委           單位:元
科目編碼 科目名稱 總計 基本支出 項目支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
合計   0.00  0.00  0.00     
229其他支出   0.00  0.00  0.00     
60彩票公益金安排的支出   0.00  0.00  0.00     
04用于教育事業的彩票公益金支出 2296004用于教育事業的彩票公益金支出 0.00  0.00  0.00     
             

注:共青團金華市委沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。

 

2018年金華市直部門預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
單位:共青團金華市委                                       單位:元
單位編碼&名稱 所有資金來源 其中:一般公共預算資金 其中:政府性基金
"三公"經費 會議費 培訓費 "三公"經費 會議費 培訓費 "三公"經費 會議費 培訓費
小計 因公出國 公務接待 公車購置 公車運行 小計 因公出國 公務接待 公車購置 公車運行 小計 因公出國 公務接待 公車購置 公車運行
合計 121,600.00  0.00  40,000.00  0.00  81,600.00  471,098.70  388,825.00  50,000.00  0.00  30,000.00  0.00  20,000.00  65,000.00  110,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   509團市委 121,600.00  0.00  40,000.00  0.00  81,600.00  471,098.70  388,825.00  50,000.00  0.00  30,000.00  0.00  20,000.00  65,000.00  110,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    509001青年團金華市委 50,000.00  0.00  30,000.00  0.00  20,000.00  411,098.70  110,000.00  50,000.00  0.00  30,000.00  0.00  20,000.00  65,000.00  110,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    509002金華市青少年宮 71,600.00  0.00  10,000.00  0.00  61,600.00  60,000.00  278,825.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

 

      2018年金華市直部門支出預算分類科目匯總表      
單位:共青團金華市委                   單位:元
科目編碼 名稱 合計 財政撥款 財政專戶管理的資金 政府專項資金 單位資金 單位結余 上年結轉
小計 一般公共預算 政府性基金預算
合計   27,380,091.73  7,194,561.52  7,194,561.52  0.00  18,471,656.51  0.00  0.00  0.00  1,713,873.70 
201 一般公共服務支出 3,586,829.31  3,240,730.61  3,240,730.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  346,098.70 
   20129     群眾團體事務 3,586,829.31  3,240,730.61  3,240,730.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  346,098.70 
      2012901        行政運行(群眾團體事務) 2,050,730.61  2,050,730.61  2,050,730.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2012999        其他群眾團體事務支出 1,536,098.70  1,190,000.00  1,190,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  346,098.70 
207 文化體育與傳媒支出 21,825,239.37  2,954,696.81  2,954,696.81  0.00  17,721,592.56  0.00  0.00  0.00  1,148,950.00 
   20799     其他文化體育與傳媒支出 21,825,239.37  2,954,696.81  2,954,696.81  0.00  17,721,592.56  0.00  0.00  0.00  1,148,950.00 
      2079999        其他文化體育與傳媒支出 21,825,239.37  2,954,696.81  2,954,696.81  0.00  17,721,592.56  0.00  0.00  0.00  1,148,950.00 
208 社會保障和就業支出 825,620.65  426,044.65  426,044.65  0.00  399,576.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   20805     行政事業單位離退休 825,620.65  426,044.65  426,044.65  0.00  399,576.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2080505        機關事業單位基本養老保險繳費支出 581,653.00  182,077.00  182,077.00  0.00  399,576.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2080506        機關事業單位職業年金繳費支出 232,661.19  232,661.19  232,661.19  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2080599        其他行政事業單位離退休支出 11,306.46  11,306.46  11,306.46  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
210 醫療衛生與計劃生育支出 276,285.17  276,285.17  276,285.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   21011     行政事業單位醫療 276,285.17  276,285.17  276,285.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2101101        行政單位醫療 86,486.56  86,486.56  86,486.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2101102        事業單位醫療 189,798.61  189,798.61  189,798.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
221 住房保障支出 647,292.23  296,804.28  296,804.28  0.00  350,487.95  0.00  0.00  0.00  0.00 
   22102     住房改革支出 647,292.23  296,804.28  296,804.28  0.00  350,487.95  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2210201        住房公積金 647,292.23  296,804.28  296,804.28  0.00  350,487.95  0.00  0.00  0.00  0.00 
229 其他支出 218,825.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00 
   22960     彩票公益金安排的支出 218,825.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00 
      2296004        用于教育事業的彩票公益金支出 218,825.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00 





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